Curso gratis Experto en Cierre Contable y Fiscal con Contaplus + Impuesto de Sociedades

Curso gratis Experto en Cierre Contable y Fiscal con Contaplus + Impuesto de Sociedades online para trabajadores y empresas

Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria

Modalidad del curso: A distancia y Online

Duración del curso: 140 Horas

Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso


Curso Gratis Online para Trabajadores y Empresas

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS EXPERTO EN CIERRE CONTABLE Y FISCAL CON CONTAPLUS + IMPUESTO DE SOCIEDADES

El cierre de la contabilidad es un proceso esencial al final de cada ejercicio y resulta fundamental saber realizar los oportunos cálculos y ajustes con el fin de obtener datos fiables para determinar el resultado económico. Además la gestión, contabilización y liquidación del IS es imprescindible en la gestión empresarial, ya sea una PYME o una gran corporación. En este curso el alumnado encontrará las herramientas necesarias para realizar estos procesos, así como podrá aprender las técnicas contables que es necesario aplicar antes de abordar cuentas de balance.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS EXPERTO EN CIERRE CONTABLE Y FISCAL CON CONTAPLUS + IMPUESTO DE SOCIEDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FISCAL CON CONTAPLUS

  1. Explorando la interfaz del programa
  2. Cómo gestionar los asientos contables
  3. Realización de punteo y casación de asientos
  4. Uso de la caja auxiliar para control financiero
  5. Generación de listados de Diario
  6. Elaboración de listados del Mayor
  7. Procedimiento para la legalización de los libros contables
  8. Utilización de funciones para gestionar asientos de utilidad
  9. Creación y uso de asientos predefinidos
  10. Gestión de asientos periódicos recurrentes
  11. Herramientas para gestionar el conocimiento en el programa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CIERRE DEL EJERCICIO

  1. Conociendo la interfaz para el cierre
  2. Procedimiento para cerrar el ejercicio contable
  3. Cómo revertir un cierre de ejercicio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUENTAS ANUALES

  1. Familiarizándose con la interfaz del módulo
  2. Realizando sumas y saldos
  3. Elaborando estados de pérdidas y ganancias
  4. Mantenimiento y formulación de cuentas anuales
  5. Preparando el balance de situación
  6. Presentaciones telemáticas de las cuentas
  7. Procedimientos de consolidación de cuentas
  8. Elaboración de la memoria explicativa
  9. Estado de flujos de efectivo (E. F. E.)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO

  1. Explorando la interfaz para gestión de inventarios
  2. Gestión del inventario y registros
  3. Procedimientos de amortización
  4. Uso del libro de inventario
  5. Aplicación de códigos y tablas desde la interfaz

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COPIAS DE SEGURIDAD

  1. Importancia de realizar copias de seguridad
  2. Cómo crear una copia de seguridad
  3. Recuperación de datos a partir de copias previas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  1. Normativa, naturaleza y ámbito de aplicación
  2. Definición del hecho imponible
  3. Contribuyentes del impuesto
  4. Casos de contribuyentes exentos
  5. Período impositivo y momento del devengo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. AMORTIZACIONES

  1. Introducción: Legislación contable y fiscal aplicada
  2. Sistemas de amortización disponibles
  3. Opciones de libertad para amortizar
  4. Amortización de elementos del inmovilizado intangible

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DETERIORO, PROVISIONES Y GASTOS NO DEDUCIBLES

  1. Conceptos básicos: diferencia entre deterioro y provisiones
  2. Correcciones de valor: pérdidas por deterioro según artículo 13 LIS
  3. Provisiones y su gestión
  4. Gastos que no son deducibles fiscalmente
  5. Límites en la deducibilidad de gastos financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 9. REGLAS DE VALORACIÓN

  1. Introducción a las reglas de valoración en el Impuesto sobre Sociedades
  2. Transmisiones lucrativas y societarias: reglas generales y específicas
  3. Cómo valorar las transmisiones patrimoniales
  4. Valoración en operaciones societarias
  5. Tratamiento de operaciones vinculadas
  6. Otras reglas de valoración aplicables
  7. Impacto de diferencias entre valoración contable y fiscal
  8. Reducción de ingresos derivados de ciertos activos intangibles

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CONTABILIZACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO

  1. Distinción entre resultado contable y resultado fiscal
  2. Impuesto corriente: activos y pasivos por impuesto a pagar o a devolver
  3. Impuesto diferido: activos y pasivos por diferencias temporarias
  4. Compensación de bases imponibles negativas
  5. Impacto de cambios en el tipo impositivo
  6. Diferencias temporarias relacionadas con ingresos y gastos en patrimonio
  7. Diferencias por fusiones y adquisiciones
  8. Reconocimiento inicial de elementos que difieren fiscalmente, sin ser parte de una operación de negocio
  9. Contabilización del impuesto sobre beneficios en microempresas

MATERIAL INCLUIDO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

  • Manual teórico: Cierre Contable y Fiscal con Contaplus + Impuesto de Sociedades. Vol I
  • Manual teórico: Cierre Contable y Fiscal con Contaplus + Impuesto de Sociedades. Vol II
  • Cuaderno de ejercicios: Cierre Contable y Fiscal con Contaplus + Impuesto de Sociedades

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